SELECT * from banche SELECT * from modalita_pagamento SELECT * from banche_join where vendite = 1 order by modalita, predefinito SELECT * from fatture_attivo_tipologia where nascosto = 0 order by colore, tipologia Select o.*, a.split_payment from odv o INNER JOIN anagrafica a ON a.idsocieta = o.cliente Where IDOrdine = #url.IDOrdine# SELECT * FROM odv_dett Where IDOrdine = #url.IDOrdine# Select * from fatture_attivo where IDdocumento = #datiordine.IDft_dup# SELECT Societa, partita_iva, fattura_pa FROM anagrafica Where IDSocieta = #datiordine.Cliente# SELECT Nome, Cognome, IDUtente FROM utenti Where IDUtente = #datiordine.Agente# SELECT fa.Numero_fattura, fa.data_emissione, fa.ndc, o.autofattura FROM fatture_attivo fa INNER JOIN odv o ON fa.idordine = o.idordine Where fa.stato = 'emessa' and fa.ndc = 'ndc' and (fa.ndc = '' or fa.ndc is null) Order by fa.data_emissione desc, fa.Numero_fattura desc
Emissione documento fiscale
 
Cliente / Fornitore: #Soc.Societa#

Codice CIG:

Rif. Ordine: n°#datiordine.Numero_ordine# del #dateformat(datiordine.data, "dd/mm/yyyy")#
Imponibile: #LSEuroCurrencyFormat(totale, "local")#
Iva:
Totale : #LSEuroCurrencyFormat(totale+session.bollo_virtuale+totale_iva+cassa, "none")##LSEuroCurrencyFormat(totale+totale_iva, "none")#" disabled>
Rivalsa INPS: #LSEuroCurrencyFormat(datiordine.rivalsa, "local")#


Riferimento fattura acquisto: Numero fattura acquisto: value="#session.numrif_autofattura#">
Data fattura acquisto: #DateFormat(data_autofattura_ok, "yyyy-mm-dd")##DateFormat(now(), "yyyy-mm-dd")#" class="col-12 form-control form-control-sm">

Numero Autofattura: style="display:inherit;">/A
Data Autofattura:



Modalità di pagamento:
Categoria:
 


Select o.*, a.split_payment from odv o INNER JOIN anagrafica a ON a.idsocieta = o.cliente Where IDOrdine = #form.IDOrdine# Select * from odv_dett Where IDOrdine = #form.IDOrdine# INSERT INTO fatture_attivo (data_immissione, IDSocieta, Importo, tot_iva, Cat, Descrizione, Agente, Scadenza, iban, Mod_pagamento, Stato, IDOrdine, ndc, iva_differita, classificazione, codice_cig ,RA_importo, RA_desc , Numero_fattura, Data_emissione , fa_numero, fa_data, bollo, rivalsa) VALUES (#CreateODBCdate(now())#, #datiordine.Cliente#, #datiordine.totale#, #totale_iva#, '', '#datiordine.oggetto#', #datiordine.Agente#, #data_scad_#, '#listgetat(form.iban_modalita, 1, "|")#', '#listgetat(form.iban_modalita, 2, "|")#', 'Emessa', #form.IDOrdine#, '#datiordine.ndc#', #form.iva_differita#, '#form.classificazione#', '#form.codice_cig#',#replacenocase(form.RA_importo, ",", ".")#, '#form.RA_desc#' ,#form.Numero_fattura#, #CreateODBCdate(form.Data_emissione)# , '#form.fa_numero#', #CreateODBCdate(form.fa_data)#, #datiordine.bollo#, #datiordine.rivalsa#) SELECT max(IDDocumento) as ultimo FROM fatture_attivo INSERT INTO fatture_attivo_scadenze (IDdocumento, Scadenza, importo, iban, Mod_pagamento) VALUES (#cattura.ultimo#, str_to_date('#dateformat(form['scadenza' & s], "dd/mm/yyyy")#','%d/%m/%Y'), #form['rata' & s]#, '#listgetat(form.iban_modalita, 1, "|")#', '#listgetat(form.iban_modalita, 2, "|")#') update odv SET IDFattura = #cattura.ultimo#, Stato = 'Fatturato' WHERE IDOrdine = #IDOrdine# update fatture_passivo set autofattura_emessa = 1, riferimento_autofattura = #cattura.ultimo# where IDdocumento = #session.numerodoc_passiva# Select * From fatture_attivo Where IDDocumento = #cattura.ultimo# SELECT Nome, Cognome, IDUtente FROM utenti Where IDUtente = #datifattura.Agente# SELECT Societa FROM anagrafica Where IDSocieta = #datifattura.IDSocieta# --->